输入税务局发出的红色发票通知上的单号,4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”,1,点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”,6.卖方企业,点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”,填写原发票码和红冲号。
1、 红冲 发票操作 流程进入计费系统。单击负数。输入税务局发出的红色发票通知上的单号。填写完毕后,点击下一步。填写原发票码和红冲号。填写完毕后,点击下一步。检查发票的代码和号码,然后单击确定。完整填写发票信息并确认。用打印机打印出来就行了。以上回答只是基于目前的资料和我对法律的理解。请慎重咨询!如果你对这个问题还有疑问,建议你整理相关资料,与专业人士详细沟通。
2、专用 发票 红冲操作 流程1,点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”。2.如果红冲的正数已经认证,买方企业需要在其开票软件中选择“买方申请-已扣除”;如果需要红冲-1/的正数未通过认证,卖方企业需要在自己的开票软件中选择“卖方申请”,3.根据实际情况在信息表中填写相应的内容。4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”,5.选择刚刚发布的信息表,点击“上传”,然后点击“下载”,获取信息表编号(16位数字)。6.卖方企业,点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”,7.选择后,信息表中的内容将自动填入发。