2.网点申报或前台大厅申报可以通过,账务处理也要按照发票进行,账目和本票的比对一致;如果是申报之后监测到的,税务机关也会当场核实,并写出调查报告,对于红字增值税专用发票,请在申报时填写负数发票、金额一栏,其他主表自动生成,无需手工填写,对于红字增值税专用发票,请在申报时填写负数发票、金额一栏,其他主表自动生成,无需手工填写,增值税电子化发票冲红后如何申报纳税,增值税电子化发票冲红后如何申报纳税。{0}1、我上月开具了两张红字发票,开具红字发票后红字大于我上月的销售额,报税...1。如果是一般纳税人,由于相...
更新时间:2023-01-29标签: 发票申报冲红后红字国税开了红字发票国税申报 全文阅读