(原发票称为蓝票,红同花顺是相对于原票),您开具红字增值税专用发票选择卖方填写申请表,对方以开票有误为由拒绝,然后输入发票代码和编号,打印两份并加盖贵公司公章,连同错误/12345677,通用票红打卡发票操作方法如下:1.点击发票管理-发票填写-增值税普通-1。1、普票红冲发票怎么操作通用票红打卡发票操作方法如下:1.点击发票管理-发票填写-增值税普通-1。2.选择正常发票并双击鼠标左键确认;3.检查对应的银行号是否正确,点击确定;4.进入计费界面,选择红字填写发票code-发票number,输入两次,确...
更新时间:2023-03-09标签: 红字发票流程操作2016红字发票操作流程 全文阅读