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发票如何抵账,增值税专用款发票的开销如何计算?

来源:整理 时间:2023-04-20 08:54:24 编辑:发票小助手 手机版

取得增值税专用款发票,扣除后会计分录如下:借:管理费/原材料及其他贷:应交税金-应交增值税-进项税额(发票经认证确认可抵扣进项税额)、银行存款/现金2、,是一般纳税人(小规模纳税人不允许抵扣,所以没有进项税);2.与采购投入相对应的货物或服务用于应税项目;3.获取抵扣凭证(即增值税发票或其他允许抵扣项发票的抵扣联,没有抵扣联不能抵扣)。

发票如何抵账1、抵扣 发票如何做账

1。取得增值税专用款发票,扣除后会计分录如下:借:管理费/原材料及其他贷:应交税金-应交增值税-进项税额(发票经认证确认可抵扣进项税额)、银行存款/现金2、。即购买增值税应税货物支付的“增值税进项税额”用于抵扣销售增值税应税货物支付的“增值税销项税额”。

2、增值税 发票如何计算抵扣

先认证,再申报扣费。这个操作叫做演绎,对于增值税一般纳税人来说,按照销售额计算销售税,按照进项计算进项税,需要缴纳差额。销项税很容易计算,无论是否开具增值税专用发票发票都需要计算您的含税销售额,包括不含税销售额和税金。进项税,也就是有一些限制,主要是三点:1,是一般纳税人(小规模纳税人不允许抵扣,所以没有进项税);2.与采购投入相对应的货物或服务用于应税项目;3.获取抵扣凭证(即增值税发票或其他允许抵扣项发票的抵扣联,没有抵扣联不能抵扣)。当你拿到扣款凭证,满足扣款条件时,需要先进行身份认证,所谓认证,就是将输入的发票与税务局的服务器进行比对,符合要求则认证通过(允许抵扣)。然后在次月申报时,需要在增值税纳税申报表上申报某一期认证的进项税额,从销项税额中扣除,扣除后的差额申报为当期应交增值税。

文章TAG:发票抵账开销增值税专用发票如何抵账

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