填写VAT发票时,显示的税额有误,原因:(1)-2/的线下限时或金额的线下开票不正确,有各种各样的业务,所以经常会导致收金额和开发票金额不符,需要在账务处理上明确实际情况,分别记录,Open发票金额如与实际收款不符金额,则按实际业务入账,销售的话,发票,发票金额是收款金额,应收账款要借记。
/图片-1/10月份银行保证金汇至60000元,一般发票60010发给买家。当时做账的时候借:这个账的银行存款60010-金额错了,收了60000就敢写60010,也是猛贷;主营业务收入60010。11月,对方在发票-上汇去了多收的10元钱——不要做这10元钱,可以冲抵上个月的错帐。如果隐瞒不了,想做账,可以把上个月的错账更正,重新做账。
1、请问开 发票 金额与实际到帐 金额不一样怎么办?Open发票金额如与实际收款不符金额,则按实际业务入账。销售的话,发票,发票 金额是收款金额,应收账款要借记。收款时贷记应收账款。有各种各样的业务,所以经常会导致收金额和开发票金额不符,需要在账务处理上明确实际情况,分别记录。以下是常见的情况:1。这种情况下,买家的未付款账户不需要处理,可以按照实际收到的钱入账。2.有销售折让和折扣的,扣除商业折扣后按照金额确定销售收入,出具负折扣发票。进行账务处理时,销售收入和应收账款应当相互抵销。3.退货的会计处理与折扣相同。4.买方在扣除各项费用时,应借记销售费用,贷记应收账款。需要注意的是,未取得对方费用发票的,所得税汇算清缴时增加应纳税所得额。
2、填开增值税 发票时,显示出来的税额不对,怎么办原因:(1)-2/的线下限时或金额的线下开票不正确。(2)有发票因网络故障或异常未上传成功的解决方案:(各种)(1)查询税控设备状态,查看离线限时或金额。如果核实有误,去税务局更改线下信息。(2)检查网络连接和配置是否正常,检查网络是否连接。如果没有连接,说明网络不通或者不稳定,稍后再尝试手动上传;(3)持税控盘到税务局办理非征税复印件;(4)在税务局更改离线开票限额和期限。填写VAT 发票时,显示的税额有误。让我们看看总价是否合适。如果总价错了,可能是在录入不含税销售额的时候录入了含税销售额;或者计算不含税销售额时,公式有误;如果是系统问题,可以联系税控员。
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