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国税发票开错号码,纳税人开具增值税-2开错

来源:整理 时间:2023-05-02 13:42:07 编辑:发票小助手 手机版

代纳税人开具增值税-2开错纳税人使用电子税务局自助开票机代纳税人开具增值税发票或专用增值税发票开具错误的处理:如开具过程中发现错误,可立即作废并重新开具;如果一个月后不能作废,纳税人应将所有增值税发票退回办税服务厅申请开具红字增值税发票,然后开具正确的蓝字增值税发票。

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1、增值税 发票 号码 开错了,怎么办?

VAT发票号码开错,应按照专用增值税发票使用规定的相关程序办理,正确的-应补办。《增值税专用发票使用规定》发票第14条至第19条明确规定,对方税务局需要开具《增值税专用发票开具通知书》发票,你凭此通知书只能开具负数发票,否则不能开具负数/12344。要求收票公司开具红字发票证书,注明开错在证书上的位置,应正确开具的内容,并注明此增值税发票未经对方认证,已退回贵司重新开票。如果需要他们加盖公司公章,该证明的原件应为

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2、增值税专用 发票税号 开错了怎么办

税务局开具的专用发票,如出现填报错误、销售退回或销售折扣等情况,税务机关应按照发票关于一般纳税人增值税作废或开具负数的有关规定进行处理。需要重新开票的,新发票税额和原发票税额同时清算,多退少补;对于不需要重新开具发票的,增值税纳税人已缴纳的税款在下期正常申报纳税时予以退还或抵扣。

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3、增值税专用 发票税号 开错且跨月怎么办

1。相关文件依据《中华人民共和国国家税务总局关于修改增值税专用税款使用规定的补充通知》发票(2007)18号)第一条第三项规定: (三)买方因开票错误拒绝使用增值税专用税款。卖方必须在专用发票认证期内向主管税务机关填写申请表,并在申请表上用蓝色发票填写具体原因及相应信息,并提供买方出具的书面材料,说明拒收原因、具体错误项目及正确内容,主管税务机关审核确认后发出通知。卖方应以红色发布通知发票。2.因此,书面说明材料应主要包括以下内容,无需公司主管税务机关办理,可加盖公司公章,连同被拒发票,一并转发给卖方:(1)被拒原因:由于贵司已给我司税号开错,此发票无法办理。(2)错误的具体项目:买方税务登记证号码;(3)正确的内容应该是:写清楚你公司正确的税务证明号。

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4、 发票 开错了如何办

发票开错的处理方式根据发票的类型不同而不同。1.如果开具增值税普通发票-2开错出现错误,可以立即作废。如果一个月后不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确的蓝字增值税普通发票。2.增值税专用发票-2开错一般纳税人当月开具的增值税专用发票发票销售退回开票错误的,退回的发票联和抵扣符合作废条件的,作废并重新开具。三。代纳税人开具增值税-2开错纳税人使用电子税务局自助开票机代纳税人开具增值税发票或专用增值税发票开具错误的处理:如开具过程中发现错误,可立即作废并重新开具;如果一个月后不能作废,纳税人应将所有增值税发票退回办税服务厅申请开具红字增值税发票,然后开具正确的蓝字增值税发票

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文章TAG:开错国税开具发票增值税国税发票开错号码

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