(只写第一栏)附表2只填写第三栏申报抵扣的进项税额,第一栏自动带出本期申报抵扣(上月进项票的金额和税额),第十二栏自动带出主表第一栏,第二栏写商品销售金额(同附表1销售金额),并将销项税额写入第十一列()将进项税额写入第十二列(上月税额与第十二列相同附表2),自动带出第十八、十九、二十四、三十四列的填列说明,这个表格和红字发票是两个独立的步骤,根据提示,你要让你的供应商给你开红字发票(你不填开红字增值税信息表发票,他就开不了),附表正常填就行了,票随便写。
1、增值税专用 发票有负数 发票和 作废 发票该怎么填写申报表?(1)申报时19份的金额和税额怎么写发票 13 20-14=19?你写实际销售额和税额吗?是,填写实际销售额和税金。(2)因为你9月份的应纳税款是10月初申报缴纳的。
2、增值税申报表的 附表一和 附表二、主表怎样填写,谁有填表说明附表正常填就行了,票随便写。(只写第一栏)附表 2只填写第三栏申报抵扣的进项税额,第一栏自动带出本期申报抵扣(上月进项票的金额和税额),第十二栏自动带出主表第一栏,第二栏写商品销售金额(同附表 1销售金额), 并将销项税额写入第十一列()将进项税额写入第十二列(上月税额与第十二列相同附表 2),自动带出第十八、十九、二十四、三十四列的填列说明。 您可以在北京市国家税务局网站上的http://www.bjsat.gov.cn/-下载中心-流转税下载。希望能帮到你
3、开具红字 发票怎么填增值税申报表?根据提示,您打开了本期开具红字增值税专用信息表发票。这个表格和红字发票是两个独立的步骤,根据提示,你要让你的供应商给你开红字发票(你不填开红字增值税信息表发票,他就开不了)。既然他给了你红字发票,你就要转入转出,这1157.77元的税额应该加到你的应纳税额上。相当于减少了进项抵扣,增加了应纳税额。