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发票金额没有错,发票金额错了要求单位重开是合法的

来源:整理 时间:2023-02-14 05:46:50 编辑:发票小助手 手机版

如果账单金额少收了,发票金额可以按照账单金额付款并要求他补足少收的部分,或者按照-望采纳,谢谢,如果账单金额是,发票金额多收了,如果以后还有业务往来,可以按照账单上的金额付款,等到下个月账单出来,卖家发的负数发票是没有认证的,只作为红字发票通知的补充,所以发票金额错了,要求单位重开是合法的,账单金额错还是发票-1/错。

 发票 金额不对可以重开吗

1、 发票 金额不对可以重开吗

法律解析:根据《中华人民共和国国家税务总局关于发票发行管理的规定》,如果发票发行错误,可以在当月直接作废,并按照正确的内容重新发行。如果是跨月,不能作废,但是可以红洗,然后补办正确的。所以发票 金额错了,要求单位重开是合法的。法律依据:中华人民共和国发票管理办法第一条为加强发票的管理和财务监督,保障国家税收收入,维护经济秩序,根据《中华人民共和国税收征收管理法》,制定本办法。第二条在中华人民共和国境内印制、购买、发放、获取、保存和注销发票的单位和个人(以下简称印制和使用发票的单位和个人),必须遵守本办法。第三条本办法所称-0/是指在购销商品、提供或者接受服务等经营活动中出具和收取的收付凭证。

由于销货方失误开的 发票数字开错, 金额没错,购货方申请红字的时候需要...

2、由于销货方失误开的 发票数字开错, 金额没错,购货方申请红字的时候需要...

对于认证输入发票,买方需要向当地税务机关申请红字发票通知。需要提供的信息:1。卖方应提供发票发行错误等具体情况的确认函。2.买家写一个具体情况的描述。3.买家在防伪税控开票系统填写红字发票申请表,打印盖章后导出到u盘。4.对应输入发票的原件及复印件。买方完成红字发票通知后,将一份副本交付卖方,卖方出具负数发票。买方用红字发票 Notice进行进项转账,税额在次月申报时在附表2第20行“红字发票 Notice注明的进项税额”中反映。卖家发的负数发票是没有认证的,只作为红字发票通知的补充。

3、我的1月账单和月结 发票开票 金额也不一致,是怎么回事?

您好,请问账单是多少?账单上的金额与账单金额不一致。记得和他核实一下,账单金额错还是发票-1/错?如果账单/?如果账单金额是,发票 金额多收了,如果以后还有业务往来,可以按照账单上的金额付款,等到下个月账单出来。如果账单金额少收了,发票 金额可以按照账单金额付款并要求他补足少收的部分,或者按照-望采纳,谢谢。

文章TAG:发票金额重开合法单位发票金额没有错

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