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发票红冲条件,第十四条一般纳税人取得发票且开票有误的情况

来源:整理 时间:2023-04-09 19:32:18 编辑:发票小助手 手机版

《增值税专用发票使用规定》第十四条发票一般纳税人取得增值税专用发票发票且销售退回或开票有误,但不符合作废增值税条件,或销售部分退回并发生销售折扣的,买方应向主管税务机关填写“开具红字增值税专用发票/”,3.如果是纸质的发票,将原件发票附在新开的红色负数发票上,方便财务处理。

 发票怎么冲红

1、 发票怎么冲红

VAT General发票红色抵销方法如下:1 .进入计费系统-发票管理-发票点击“否定”;2.弹出一个对话框,要求输入通知编号,税务局下发的红字发票通知上的单号。填写完毕后,点击下一步;3.填写原发票代码和红冲的编号,然后点击下一步;4.弹出发票代码号确认界面。正确后点击确定,自动填写发票的信息;5.完整填写发票信息,并与相应的空白发票一起打印,完成此发票的填写和打印。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条是发票的主管机关,负责对发票的印制、领购、发放、取得、保管、注销进行管理和监督。单位和个人在买卖商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动时,应当按照规定发放、使用和取得发票。-1/的管理办法由国务院制定。

2、普票跨月 发票红字冲销步骤

1。首先,如果普通发票是复印纸,确保记账本和发票复印件都在手上,本月之前出票(如果是本月出票,在开票软件点击作废,打印纸质/12345677即可),2.然后打开开票软件,选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开,点击上方:红字→输入要盖红章的代码和编号(输入两次)→点击。3.如果是纸质的发票,将原件发票附在新开的红色负数发票上,方便财务处理,《增值税专用发票使用规定》第十四条发票一般纳税人取得增值税专用发票发票且销售退回或开票有误,但不符合作废增值税条件,或销售部分退回并发生销售折扣的,买方应向主管税务机关填写“开具红字增值税专用发票/”。

文章TAG:发票红冲第十四条开票有误发票红冲条件

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