如果没有认证抵扣,请客户拿发票退,可以在自己的企业税控系统中申请红字发票退,然后把新开的正确的发票给对方,最后,虽然你开错了报税,但只要按照正规程序办理报税,不会影响你公司缴纳的增值税,If发票是增值税专用发票,客户已经认证抵扣,可以要求对方用红色发票填写申请,审核通过后告诉你申请号,VATonly发票开错是经常出现的。
1、 发票税点 开错了 发票联已经给客户了税也报过了怎么办If 发票是增值税专用发票,客户已经认证抵扣,可以要求对方用红色发票填写申请,审核通过后告诉你申请号。可以从系统输入号码,正确补办-2。然后把新开的正确的发票给对方。如果没有认证抵扣,请客户拿发票退,可以在自己的企业税控系统中申请红字发票退。
2、增值税专用 发票开具错误并且已经 报税,该怎么办?会不会对公司所缴纳的...VAT only发票开错是经常出现的。首先,确认物品,你要确认哪些项目是开错,应该修改哪种正确的项目。其次,写一份情况说明,在税务局备案,税务局会给你答复,让你开具红字冲销增加罚单。再次,联系对方,因为这样也会影响对方公司的扣税,最后,虽然你开错了报税,但只要按照正规程序办理报税,不会影响你公司缴纳的增值税。因为如果发生在那个月,在那个月底缴税之前就已经调回来了;如果是隔一个月,那么上个月的增加和下一个月的增加没有直接关系,也不影响当月的纳税。