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税控系统发票 申报 附表二,增值税完税申报表附表2不应填写

来源:整理 时间:2023-02-22 17:10:50 编辑:发票小助手 手机版

一般纳税人填写申报Table附表2第四栏,以及税控开具的其他扣税凭证,-3.第35栏:税控增值税专用发票本次认证合格,“增值税完税申报Table附表2”是填写进项增值税,贵公司开具的红字发票应为“增值税完税申报Table”中的销项增值税完税,发票code和发票number为黑色印刷,增值税缴款申报表附表2不应填写。

增值税纳税 申报 附表二的填写

1、增值税纳税 申报 附表二的填写

“增值税完税申报 Table附表2”是填写进项增值税,贵公司开具的红字发票应为“增值税完税申报Table”中的销项增值税完税。增值税缴款申报表附表 2不应填写。填写增值税缴纳申报Table附表1时,实际填写的是分数-2。

增值税纳税 申报表 附表(二

2、增值税纳税 申报表 附表(二

对于正规一般纳税人,为本期认证本期抵扣的特殊目的申报,对于辅导期一般纳税人,为上期认证本期抵扣的特殊目的发票。因为一般纳税人在辅导期内先认证,比对一致后才能抵扣,一般在认证次月抵扣。比如发票9月份认证的会在10月份扣除,9月份认证的金额在11月份填写9月份报表时填写在第1、3栏。

3、...回去公司怎么填自己的 税控 系统的 申报表。和 附表2?

1。您扫票成功后,可以在国税网-发票认证-认证结果2下载,然后读入电子报税系统-专用发票认证读取-扫描认证结果读取-扫描认证通过专用。

4、企业取得的机动车销售 发票是要填写在 申报表 附表二的第栏吗?

小型机动车销售统一发票填写相关栏目发票。一般纳税人填写申报Table附表2第四栏,以及税控开具的其他扣税凭证。机动车销售统一发票六合一电脑发票。即第一联发票联(购买方付款凭证)、第二联抵扣联(购买方扣税凭证)、第三联纳税申报表(车辆购置税征收单位留存)、第四联登记联(车辆登记单位留存)、第五联记账联(销售单位记账凭证)、第六联存根联(销售单位留存)。第一印刷色是棕色,第二印刷色是绿色,第三印刷色是紫色,第四印刷色是蓝色,第五印刷色是红色,第六印刷色是黑色。发票 code和发票 number为黑色印刷。发票规格为241mm×177mm。

5、增值税纳税 申报表附列资料(表二

column 1:本期被认证为一致,本期申报被扣除是什么意思?-本期您的认证投入金额第2列:上期已认证,本期扣除申报;25栏已开证未扣申报;26栏已认证本期一致,但未扣款申报;第27期期末,列证一致但未扣-3。请解释如何填写它,- 3.第35栏:税控增值税专用发票本次认证合格。这个认证我应该填多少就填多少吗?-当前认证一致,大多数将等于第一列。

文章TAG:附表申报税控完税发票税控系统发票 申报 附表二

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